2014年,新余鋼鐵集團有限公司全年完成生鐵908.72萬噸、鋼882.25萬噸、鋼材坯811.9萬噸,同比分別增長4.9%、3.38%、3.95%;實現營業收入420.57億元;實現利潤1.6億元,同比增利1.4億元;上繳稅收12億元,同比增長33%。
狠抓供銷“兩頭”。在原燃料采購上,公司以保供降本為目標,堅持按性價比采購,優化結構,合理庫存,在滿足生產需要的前提下,大幅降低了采購成本。2014年公司主要原燃料采購成本同比下降31.95億元,其中鐵礦石采購成本同比下降20.4億元。在產品銷售上,通過加大接單力度、優化資源流向、推進產品出口等措施,有效化解了產品銷售困難。2014年公司產銷率98.19%、貨款回籠率100%;出口鋼材141.66萬噸,實現出口創匯7.86億美元,同比分別增長53.34%、45.42%,均創歷史新高。
奮力對標趕超。牢牢牽住挖潛增效的“牛鼻子”,大力開展鐵前降本、鋼后提價、節能增效三大系統攻關和降低合金成本攻關、技術經濟指標攻關,取得了較好成效。2014年1-11月公司生鐵制造成本與行業平均水平的差距由2013年高17.10元/噸降至低6.28元/噸;與行業平均水平比,1-11月公司中厚板平均售價由2013年高18元/噸提高到高46元/噸,商品熱卷平均售價由2013年高18元/噸提高到高49元/噸,高線平均售價由2013年低5元/噸提高到高59元/噸,電工鋼板由2013年低643元/噸縮小至低634元/噸;公司2014年同比節能增效1.79億元,噸鋼外購電量下降15kwh,自發電量提高6703萬kwh;全年噸鋼合金成本同比下降29元,降低合金費用2.4億元;全年主要工序技術經濟指標改善同比增利4.16億元。
防范資金風險。在資金緊張、融資難的情況下,公司千方百計提高資金使用效率,存貨周轉次數為7.56次,高于行業平均水平1.75次;按照“有所為、有所不為”的原則,以投資效益為先,集中有限資金推進基建技改,保障了中冶新材品種升級改造、4#燒結機煙氣脫硫和氣體公司氧氮分壓運行等重點項目建設,全年固定資產投資僅為5.90億元;拓寬融資渠道,2014年通過發行中期票據、短期融資債券籌集資金31億元;通過新加坡公司實現境外融資4.44億美元;加強費用控制,在行業財務費用上升超19%的情況下,公司2014年財務費用同比下降3079萬元,降幅為7.88%。
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